на главную ЦАМТО

Центр анализа

мировой торговли оружием

 

«Вертолеты России» объявили об увеличении EBITDA на 32% и двузначном росте всех ключевых показателей деятельности за 2011 год

11:15 | 9 апреля 2012 года, понедельник

ЦАМТО, 9 апреля. ОАО «Вертолеты России» опубликовало консолидированные операционные и аудированные финансовые результаты деятельности за 2011 год по МСФО, сообщила пресс-служба холдинга.

Основные итоги 2011 года

- поставки вертолетов увеличились на 22,4% и составили 262 ед.;

- твердый портфель заказов вырос в 2 раза и составил 859 вертолетов на 31 декабря 2011 года;

- выручка выросла на 27,8% (1) и составила 103,9 млрд руб.;

- показатель EBITDA (2) увеличился на 31,7% (1) и составил 18,0 млрд руб.;

- рентабельность по EBITDA составила 17,3%;

- прибыль выросла на 12,7% (1) и составила 7,0 млрд руб.

По словам генерального директора ОАО «Вертолеты России» Дмитрия Петрова, «впечатляющие результаты деятельности компании в 2011 году в очередной раз подтвердили нашу способность достигать поставленные цели и выполнять обязательства перед акционерами, партнерами и рынком».

Д.Петров подчеркнул, что «компания продолжает активно развиваться и демонстрирует впечатляющую динамику роста. В прошлом году мы закрепили лидерские позиции в мировой вертолетостроительной индустрии. В 2011 году мы поставили 262 машины заказчикам в 19 странах, увеличив поставки на 22,4%, что позволило нам занять около 14% мирового рынка в денежном выражении. Кроме того, нам удалось двукратно увеличить твердый портфель заказов, который достиг 859 вертолетов, а его стоимость на конец 2011 года превысила 330 млрд руб.».

Генеральный директор ОАО «Вертолеты России отметил, что «мы ставим перед собой стратегическую цель продолжать укрепление позиций на мировом рынке за счет повышения конкурентоспособности и операционной эффективности, а также прилагать все усилия для увеличения ее акционерной стоимости. В 2012 году мы планируем продолжить активную работу по обеспечению перспективного задела на будущее за счет интенсивных НИОКР. Мы будем продолжать деятельность по развитию системы сервиса и послепродажного обслуживания, техническому перевооружению и модернизации, а также продолжим совершенствовать систему управления».

Основные финансовые показатели 2011 года

Консолидированная выручка компании за 2011 год составила 103,9 млрд руб., продемонстрировав рост на 27,8% (3), обусловленный, прежде всего, значительным (на 22,4%) увеличением поставок вертолетов. Выручка от продаж вертолетов за прошедший год составила 82,0 млрд руб. Выручка от услуг сервиса и послепродажного обслуживания за 2011 год составила 15,0 млрд руб.

Себестоимость продукции и услуг компании за 2011 год составила 63,3 млрд руб., увеличившись на 29,2% по сравнению с 2010 годом.

Операционные расходы выросли на 23,3%  и по результатам 2011 года составили 25,9 млрд руб.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 31,7% и составил 18,0 млрд руб. При этом показатель EBITDA в сегменте продажи вертолетов составил 14,3 млрд руб., в сегменте услуг сервиса и послепродажного обслуживания – 3,5 млрд руб.

Прибыль компании по результатам 2011 года составила 7,0 млрд руб., увеличившись на 12,7% (4) по сравнению с 2010 годом.

Капитальные затраты компании за прошедший период выросли на 90,3% и составили 13,7 млрд руб. Из них объем инвестиций в производственные мощности составил 9,1 млрд руб., увеличившись на 65,5% по сравнению с 2010 годом.

В рамках программы модернизации и технического перевооружения в 2011 году в ОАО «Вертолеты России» были реализованы следующие ключевые мероприятия:

- создание Центра компетенции по производству магниевого литья на базе ОАО ААК «Прогресс»;

- завершение 1-го этапа создания Центра компетенции по механической обработке на базе ОАО «КВЗ»;

- завершение 1-го этапа создания Центра компетенции по разработке и производству вертолетных агрегатов, трансмиссий и испытательных стендов на базе ОАО «Редуктор-ПМ».

Расходы компании на НИОКР в 2011 году составили 4,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2010 годом в 2,7 раза, что свидетельствует об активной реализации компанией стратегии по наращиванию инновационного потенциала. Основной объем исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в 2011 году пришелся на проекты Ка-226/226Т, Ми-38, Ка-62, Ми-171А2 и проект Перспективного скоростного вертолета.

Основные операционные показатели 2011 года

Поставки вертолетов в 2011 году составили 262 вертолета, увеличившись на 48 машин, или на 22,4%, по сравнению с 2010 годом. Всего в 2011 году компания поставила 9 типов вертолетов клиентам из 19 стран.

В рамках развития стратегии, направленной на продажу жизненного цикла продукта, компанией в 2011 году были осуществлены поставки авиационно-технического имущества (АТИ) и оказаны услуги послепродажного обслуживания 175 заказчикам в 25 странах. Компания ориентируется на приоритетную необходимость развития сервисной сети на наиболее перспективных рынках: в 2011 году началось строительство Сервисного центра в г. Циндао (Китай).

В 2011 году портфель твердых заказов компании вырос практически в два раза, с 430 до 859 вертолетов, и его стоимость превысила 330 млрд руб. Основным фактором увеличения стало подписание долгосрочных контрактов с Министерством обороны РФ на поставку более 600 вертолетов на срок до 2020 года. План поставок 2012 года обеспечен твердыми заказами на 100%, план 2013 года – на 94%.

Кроме того, в 2011 году компания продолжила экспансию на новые быстроразвивающиеся рынки, начав работать в Бразилии и Аргентине.

Примечание

(1) По сравнению с показателями за 2010 год, представленными на основе проформы и рассчитанными исходя из допущения, что приобретение компанией ОАО «Роствертол» состоялось 1 января 2010 года.

(2) Компания определяет показатель EBITDA как прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, до вычета результатов выбытия и обесценения основных средств, с учетом доли в финансовых результатах ассоциированных компаний. Определение показателя EBITDA отсутствует в МСФО, поэтому определение показателя EBITDA, данное компанией, может отличаться от определения этого показателя у других компаний.

(3) По сравнению с показателями за 2010 год, представленными на основе проформы и рассчитанными исходя из допущения, что приобретение компанией ОАО «Роствертол» состоялось 1 января 2010 года.

(4) По сравнению с показателями за 2010 год, представленными на основе проформы и рассчитанными исходя из допущения, что приобретение компанией ОАО «Роствертол» состоялось 1 января 2010 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ОАО «Вертолеты России».